- 作者:慧管账
- 发表时间:2021/03/25
案例1:我办了一家蔬菜批发公司,是增值税小规模纳税人,已经按规定办理增值税减免税备案,这个季度销售蔬菜收入10万元,全部符合免税条件。反正收入是免税的,这个月就零申报吧。
解析:按照规定,办理了增值税减免备案应纳税额为零,但也应该向税务机关如实申报。正确的申报方法是将当期免税收入,填入申报表第12栏其他免税销售额。
误解二:当期无需交纳税款就做零申报,错!
案例2:我们公司是增值税小规模纳税人,当月销售收入20000元,可享受小微单位增值税免税的优惠政策,反正都不用交税,零申报一样的,省事多了,都填零吧。
解析:按照相关规定,你在享受国家税收优惠政策的同时,应该向税务机关如实申报。正确的方法是以办票总金额除以1.03,计算出不含税收入,再用不含税收入乘以0.03算出应交纳增值税,填入申报表相应栏次享受免税。
误解三:当期未发生收入就做零申报,错!
案例3:我们公司刚刚办业,这个月公司水电费取得增值税进项发票1份,进项税额25.3元,已经认证,但是没有取得收入,就零申报吧。
解析:虽然这个月没有发生收入,但是存在进项税额,如果简单办理了零申报,可能会因为未抵扣进项税额逾期抵扣而不能抵扣,造成公司损失。正确方法是在对应的销售额填写0,把当期已认证的进项税额25.3元填入申报表,产生期末留抵税额在下期继续抵扣。
误解四:单位长期亏损,单位所得税做零申报,错!
案例4:我们公司长期亏损,没有单位所得税应纳税款,单位所得税零申报吧。
解析:单位的亏损是可以向以后五个纳税年度结转弥补的,如果你做了零申报就是给自己挖坑,万一后面几年盈利就不能弥补以前年度亏损了,造成单位损失。如果你当年度做了单位所得税零申报,却将亏损延长到以后年度扣除,还是违反政策规定的!
误解五:已预缴税款做零申报,错!
案例五:我们是一家建筑公司,平时给客户提供建筑服务,也销售一些建材,属于增值税小规模纳税人,这个季度我们提供建筑服务取得不含税收入10万元,已经到办税厅办了增值税专用发票,就地就扣缴了3000元税款,就不要再重复申报了吧,于是零申报。
解析:虽然办发票时已经交纳了税款,依然不能简单的做零申报处理。您应该在规定栏目填写销售收入,系统会自动生成您已经交纳的税款,进行冲抵。
误解六:取得未办票收入做零申报,大错特错!
案例六:我们是一家贸易公司,属于增值税一般纳税人,这个月取得增值税应税销售额15万元,没有办发票,没办发票税局就不会知道了,零申报就不需要交税,真是机智!
解析:取得未办票收入也应当如实申报!否则不仅要补缴当期税款,加收滞纳金并处罚。情节严重将构成犯罪!正确做法是应当把当期收入15万元填入未办票收入中,按规定交纳税款。
免税、无应纳税款与零申报,虽然最后结果都是应纳税额为0,但是区别却大着呢!就算是当期没有收入,但是增值税申报的进项与单位所得税申报的成本费用也要据实填好,才不会使单位蒙受损失!更重点的一点是,未办票收入不能隐瞒不报,否则会铸成大错啊!这下懂了吗?
如果单位长期零申报的话,会引起税局的重点关照,税局会上门查看单位状况看看你的零申报是否属实,如不属实或者联系不上的单位会被列入经营异常的黑名单,黑名单单位的法人与财务在贷款、出境与领取养老保险等生活环节将处处受限!因此,零申报可以,但是不要全部填零,上文所说的该填工程还得填!并且不要长期、连续的零申报,这样的税务风险很大!昌平新公司注册的零申报怎么操作,零申报有什么影响
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